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#3332175

Uma empresa comercial adquiriu mercadorias por R$ 1.000.000 e as revendeu por R$ 1.500.000 (sem quaisquer outras despesas).

Tanto na entrada quanto na saída, houve Incidência de ICMS, PIS e Cofins não cumulativos de 20%.
Considerando-se somente as informações apresentadas, a empresa:

  • deverá recolher, efetivamente, R$ 300.000 de tributos,
  • ao divulgar a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), demonstrará a genuína carga tributária sobre seu valor adicionado;
  • deverá contabilizar R$ 1.000.000 em estoques e em contrapartida, no passivo, R$ 800.000 em fornecedores e R$ 200.000 em tributos a recolher;
  • ao divulgar a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), demonstrará a genuína tributação que corresponde à efetiva realidade financeira;
  • apresentará um valor adicionado de R$ 400.000.
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