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#2208770
Texto da Questão:

      A Canarinho Ltda. atua no ramo de informática, revendendo notebooks e outros eletrônicos a consumidores finais. No dia 15/1/2021, essa empresa adquiriu, à vista, vinte celulares de determinada marca, tendo sido o valor total da nota fiscal de entrada igual a R$ 38.555, incidindo na operação o imposto sobre produtos industrializados (IPI) à alíquota de 10%, destacado na nota fiscal, e o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) à alíquota interna de 18%. Em 30/1/2021, a empresa vendeu dez desses celulares pelo valor de R$ 35.000, constante de nota fiscal, com incidência de ICMS à alíquota interna de 20%, além de contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), a alíquotas cumulativas (0,65% e 3%, respectivamente). 

Tendo em vista que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o valor do ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS e considerando que a venda dos dez celulares tenha sido a única do mês de janeiro de 2021, assinale a alternativa que apresenta o valor do ICMS pago no fim do mês, em decorrência dessas operações, na situação hipotética apresentada.

  • R$ 691,00
  • R$ 3.505,00
  • R$ 6.309,00
  • R$ 6.939,90
  • R$ 7.000,00
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