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#2051348

O relatório de avaliação da qualidade e adequação do sistema de controles internos, inclusive sistemas de processamento eletrônico de dados e de gerenciamento de riscos, elaborado como resultado do trabalho de auditoria independente de Instituição Financeira, deve abranger diversos aspectos relevantes, observada a natureza, complexidade e risco das operações realizadas pela instituição auditada. Entre esses aspectos, incluem-se alguns dos seguintes elementos:

  • processos de identificação e mensuração dos riscos de mercado, de crédito e operacional e processos de validação dos modelos de precificação e testes de estresse.
  • vedados comentários sobre políticas e procedimentos a respeito da segregação de atividades.
  • processo de divulgação, em todos os níveis da organização, das políticas de controles internos.
  • aspectos de segurança física, que devem ser incluídos em relatórios em separado a ser submetido à análise da área técnica.
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