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#3061002

Durante uma verificação nas operações realizadas na Secretaria da Educação do município, um auditor de controle interno identificou as seguintes situações:


1. Em conluio com fornecedores, despesas foram pagas sem o prévio recebimento efetivo das mercadorias adquiridas.

2. O servidor público do setor financeiro, recém-empossado, não recebeu o treinamento adequado e deixou de realizar retenções nos pagamentos realizados.

3. As despesas com horas extras pagas a servidores públicos foram intencionalmente registradas como diárias para evitar a incidência de impostos e encargos.

4. A receita com o recebimento de taxas foi equivocadamente registrada como sendo de uma contribuição de melhoria.


Nesses casos, as situações identificadas pelo auditor de controle interno caracterizam-se, sequencialmente, como:

  • Erro • Fraude • Fraude • Erro
  • Erro • Erro • Fraude • Fraude
  • Fraude • Fraude • Erro • Erro
  • Fraude • Erro • Fraude • Erro
  • Fraude • Erro • Erro • Fraude
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